SECRETARIADO DEL DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 171 de 30 de junio de 1968, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de la Familia", crea un departamento ejecutivo de Gobierno que se conocerá como el Secretariado de la Familia. Conforme al Plan de Reorganización Núm. 1 de 28 de julio de 1995, según enmendado, se denomina y reorganiza la Agencia como Departamento de la Familia y se le adscriben los siguientes componentes programáticos y operativos: Secretariado, Administración de Familias y Niños, Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez y Administración para el Sustento de Menores. El Departamento es el organismo de la Rama Ejecutiva responsable de desarrollar e implantar la política pública y la visión gerencial para el beneficio y el bienestar de las familias y sus miembros, así como de la comunidad en que se desenvuelven.

MISIÓN

Promover, apoyar y prestar los servicios necesarios dirigidos a respaldar los esfuerzos de individuos, familias y comunidades para que aporten a su propio desarrollo y se integren a la sociedad en igualdad de condiciones participativas, sociales y de justicia.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2017 2018 2019 2020
Sept./16 Sept./17 Sept./18 Feb./19 Proy.

 

Cantidad total de puestos 597 526 474 460 460

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2019-2020 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2019-2020

El Presupuesto Recomendado permitirá lograr la Misión de la agencia, incluyendo mantener una nómina para el 100% de los empleados públicos. El mismo armoniza con el Plan Fiscal presentado por el Gobierno de Puerto Rico ante la Junta de Supervisión y Administración Financiera, incluyendo el pago de las pensiones ("PayGo"). El Presupuesto está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC). Además, este año fiscal iniciamos la identificación de los presupuestos de las agencias con las reformas de estructuras y de enfoques de política pública denominado "Policy Based Budget" (PBB). Esto con el fin de vincular los planes y enfoques, con su efecto sustantivo en lograr alcanzar metas, con transparencia en el rendimiento de los recursos.

El Presupuesto Recomendado permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales cónsono con la aplicación de la política pública. Además, incluye Asignaciones Especiales para los siguientes proyectos: Proyecto Redes de Apoyo Familiar y Convivencia Comunitaria; Consejo Especial para atender la desigualdad social en PR; Programa de Ama de Llaves; gastos de funcionamiento del Centro Geriátrico San Rafael Inc., de Arecibo; sufragar gastos de funcionamiento de la Cruz Roja Americana, Capítulo de PR y sufragar gastos relacionados a la Comisión para la Prevención del Suicidio.

Entre los Programas Federales que proveen mayores aportaciones se incluyen: "Emergency Shelter Grant", "Child Care and Development Block Grant", "Child Welfare Services States Grants" y "Social Security Disability Insurance". Los fondos federales permitirán sufragar en su totalidad los gastos relacionados con el Programa de Determinación de Incapacidad del Seguro Social, así como el financiamiento parcial de los procesos de licenciamiento a lugares para el cuido de niños y personas de edad avanzada.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Licenciamiento de Lugares para el Cuido de Niños y Personas de Edad Avanzada 2,428 1,555 1,927 2,002
Determinación de Elegibilidad para Servicios de Incapacidad del Seguro Social 10,715 13,000 10,800 10,800
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 13,143 14,555 12,727 12,802
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Recom.
Licenciamiento de Lugares para el Cuido de Niños y Personas de Edad Avanzada 0 0 1,490 1,625
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio Directo 0 0 1,490 1,625
 
Total, Servicio Directo 13,143 14,555 14,217 14,427
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 32,034 20,613 28,594 25,281
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 32,034 20,613 28,594 25,281
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 0 0 12,059 12,964
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio de Apoyo 0 0 12,059 12,964
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 3,886 6,206 4,590 4,657
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio de Apoyo 3,886 6,206 4,590 4,657
 
Total, Servicio de Apoyo 35,920 26,819 45,243 42,902
 
Total, Programa 49,063 41,374 59,460 57,329
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 19,874 20,673 27,288 25,618
Asignaciones Especiales 7,118 69 877 810
Fondos Federales 11,528 14,036 11,612 11,655
Otros Ingresos 6,657 390 1,544 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 45,177 35,168 41,321 38,083
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 13,374 14,589
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 13,374 14,589
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 335 929 1,267 1,334
Fondos Federales 3,551 5,277 3,323 3,323
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 3,886 6,206 4,590 4,657
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Otros Ingresos 0 0 175 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 175 0
Total, Origen de Recursos 49,063 41,374 59,460 57,329
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 19,438 15,881 13,576 14,623
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 27 4,254 9,754 8,816
Servicios Comprados 369 434 604 1,903
Gastos de Transportación 40 23 38 51
Otros Gastos Operacionales 0 0 1,282 120
Asignaciones Englobadas 0 50 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 31 0 0
Compra de Equipo 0 0 0 100
Materiales y Suministros 0 0 0 5
Reserva Presupuestaria 0 0 2,034 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 19,874 20,673 27,288 25,618
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General  
Pay As You Go 0 0 13,374 14,589
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General 0 0 13,374 14,589
 
Total de la RC del Fondo General 19,874 20,673 40,662 40,207
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 232 0 0 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 4,254 0 0 0
Servicios Comprados 156 0 0 0
Servicios Profesionales 1,389 68 627 660
Otros Gastos Operacionales 32 1 142 150
Asignaciones Englobadas 1,048 0 0 0
Materiales y Suministros 7 0 0 0
Reserva Presupuestaria 0 0 108 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 7,118 69 877 810
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 335 929 1,267 1,334
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General 335 929 1,267 1,334
 
Total de la AE del Fondo General 7,453 998 2,144 2,144
 
Total del Fondo General 27,327 21,671 42,806 42,351
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 5,998 4,585 4,852 3,896
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 470 130 647 102
Servicios Comprados 2,569 1,183 1,720 1,720
Donativos, Subsidios y Distribuciones 25 0 0 0
Gastos de Transportación 252 510 178 178
Servicios Profesionales 4,680 6,027 4,615 4,615
Otros Gastos Operacionales 1,450 1,303 536 536
Asignaciones Englobadas 1,319 591 576 576
Pago de Deuda de Años Anteriores 200 0 0 0
Compra de Equipo 147 40 6 6
Materiales y Suministros 667 45 14 14
Anuncios y Pautas en Medios 408 12 12 12
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 18,185 14,426 13,156 11,655
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 3,551 5,277 3,323 3,323
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos 3,551 5,277 3,323 3,323
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de otros recursos  
Pay As You Go 0 0 175 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de otros recursos 0 0 175 0
Total, Concepto 49,063 41,374 59,460 57,329

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Licenciamiento de Lugares para el Cuido de Niños y Personas de Edad Avanzada

Descripción del Programa

Evalúa, expide licencias y supervisa los establecimientos en Puerto Rico que se dedican al cuidado de niños(as) y personas de edad avanzada, a tono con las leyes y reglamentos aplicables. Además, se licencian y supervisan personas naturales o jurídicas, que se dediquen a colocar menores en las dependencias, organizaciones e instituciones, a fin de ser adoptados(as).

Clientela

Operadores de establecimientos de cuido de niños (as) y personas de edad avanzada.

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Establecimientos licenciados (menores y ancianos) 3,150 3,150 3,150
Matrícula 41,500 41,500 41,500

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 525 225 163 206
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,903 1,330 1,764 1,796
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,428 1,555 1,927 2,002
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 1,490 1,625
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 1,490 1,625
Total, Origen de Recursos 2,428 1,555 3,417 3,627
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,303 1,464 1,824 1,893
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 27 0 0 0
Servicios Comprados 58 68 65 68
Gastos de Transportación 40 23 38 41
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,428 1,555 1,927 2,002
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 1,490 1,625
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 1,490 1,625
Total, Concepto 2,428 1,555 3,417 3,627
 

Determinación de Elegibilidad para Servicios de Incapacidad del Seguro Social

Descripción del Programa

Documenta, evalúa y adjudica toda reclamación de incapacidad que se haga a la Administración del Seguro Social por trabajadores asegurados, sus viudas(os) entre los 50 y 59 años de edad y los dependientes incapacitados de 18 años en adelante. Facilita los procedimientos de obtención de información y orienta a los reclamantes, sus familiares y sus representantes legales.

Clientela

Población asegurada con una condición física y mental que les incapacita para realizar tareas remunerativas en un ambiente laboral habitual y sus dependientes.

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Clientela atendida 18,286 28,000 28,000

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020. Incluye casos trabajados pendientes de decisión. Datos recopilados del sistema computadorizado de datos estadísticos de la Administración del Seguro Social (DIODS).



Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 10,715 13,000 10,800 10,800
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 10,715 13,000 10,800 10,800
Total, Origen de Recursos 10,715 13,000 10,800 10,800
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,043 4,200 3,579 3,579
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 118 130 102 102
Servicios Comprados 1,105 1,180 1,717 1,717
Gastos de Transportación 121 500 168 168
Servicios Profesionales 4,252 5,075 4,146 4,146
Otros Gastos Operacionales 646 1,300 533 533
Asignaciones Englobadas 390 550 550 550
Compra de Equipo 4 30 5 5
Materiales y Suministros 36 35 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 10,715 13,000 10,800 10,800
Total, Concepto 10,715 13,000 10,800 10,800
 

PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Desarrolla, integra y coordina la política pública, normas y reglamentación del área de familia a ser implantada a nivel intra e interagencial y a través de las organizaciones comunitarias y de base de fe. Además, formula los planes y programas, prepara e integra el presupuesto de todo el Departamento. Finalmente, evalúa la efectividad y eficiencia de las operaciones.

Clientela

Componentes organizacionales del Secretariado del Departamento de la Familia, así como las familias y la comunidad en general.

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Número de oficinas locales y centros integrados 108 97 97

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 7,118 69 877 810
Fondos Federales 288 811 649 649
Otros Ingresos 6,657 390 1,544 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 17,971 19,343 25,524 23,822
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 32,034 20,613 28,594 25,281
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 335 929 1,267 1,334
Fondos Federales 3,551 5,277 3,323 3,323
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 3,886 6,206 4,590 4,657
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Otros Ingresos 0 0 175 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 11,884 12,964
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 12,059 12,964
Total, Origen de Recursos 35,920 26,819 45,243 42,902
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 19,322 14,802 13,025 13,047
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 4,606 4,254 10,299 8,816
Servicios Comprados 1,931 369 542 1,838
Donativos, Subsidios y Distribuciones 25 0 0 0
Gastos de Transportación 131 10 10 20
Servicios Profesionales 1,817 1,020 1,096 1,129
Otros Gastos Operacionales 836 4 1,427 273
Asignaciones Englobadas 1,977 91 26 26
Pago de Deuda de Años Anteriores 200 31 0 0
Compra de Equipo 143 10 1 101
Materiales y Suministros 638 10 14 19
Anuncios y Pautas en Medios 408 12 12 12
Reserva Presupuestaria 0 0 2,142 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 32,034 20,613 28,594 25,281
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 3,886 6,206 4,590 4,657
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 3,886 6,206 4,590 4,657
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 12,059 12,964
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 12,059 12,964
Total, Concepto 35,920 26,819 45,243 42,902