| 
       BASE 
      LEGAL  
      La 
      Ley 
      Núm. 171 de 30 de junio de 1968, según 
      enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de la Familia", 
      crea un departamento ejecutivo de Gobierno que se conocerá como el 
      Secretariado de la Familia. Conforme al Plan 
      de Reorganización Núm. 1 de 28 de julio de 1995, según 
      enmendado, se denomina y reorganiza la Agencia como Departamento de la 
      Familia y se le adscriben los siguientes componentes programáticos y 
      operativos: Secretariado, Administración de Familias y Niños, 
      Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, Administración 
      para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez y Administración para el 
      Sustento de Menores. El Departamento es el organismo de la Rama Ejecutiva 
      responsable de desarrollar e implantar la política pública y la visión 
      gerencial para el beneficio y el bienestar de las familias y sus miembros, 
      así como de la comunidad en que se desenvuelven.
 
  
      MISIÓN 
       
      Promover, 
      apoyar y prestar los servicios necesarios dirigidos a respaldar los 
      esfuerzos de individuos, familias y comunidades para que aporten a su 
      propio desarrollo y se integren a la sociedad en igualdad de condiciones 
      participativas, sociales y de justicia.
  
      RECURSOS 
      HUMANOS  
      
       
        
        
          | Puestos Ocupados y 
          Propuestos | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
           | 
          Sept./16 | 
          Sept./17 | 
          Sept./18 | 
          Feb./19 | 
          Proy. |  
        
          | 
                |  
        
          | Cantidad total de puestos | 
          597 | 
          526 | 
          474 | 
          460 | 
          460 |   
      
      
      PRESUPUESTO 
      RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2019-2020  
      El 
      Presupuesto Recomendado permitirá lograr la Misión de la agencia, 
      incluyendo mantener una nómina para el 100% de los empleados públicos. El 
      mismo armoniza con el Plan Fiscal presentado por el Gobierno de Puerto 
      Rico ante la Junta de Supervisión y Administración Financiera, incluyendo 
      el pago de las pensiones ("PayGo"). El Presupuesto está basado en la 
      metodología de Presupuesto Base Cero (PBC). Además, este año fiscal 
      iniciamos la identificación de los presupuestos de las agencias con las 
      reformas de estructuras y de enfoques de política pública denominado 
      "Policy Based Budget" (PBB). Esto con el fin de vincular los planes y 
      enfoques, con su efecto sustantivo en lograr alcanzar metas, con 
      transparencia en el rendimiento de los recursos. 
  El Presupuesto 
      Recomendado permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales 
      cónsono con la aplicación de la política pública. Además, incluye 
      Asignaciones Especiales para los siguientes proyectos: Proyecto Redes de 
      Apoyo Familiar y Convivencia Comunitaria; Consejo Especial para atender la 
      desigualdad social en PR; Programa de Ama de Llaves; gastos de 
      funcionamiento del Centro Geriátrico San Rafael Inc., de Arecibo; sufragar 
      gastos de funcionamiento de la Cruz Roja Americana, Capítulo de PR y 
      sufragar gastos relacionados a la Comisión para la Prevención del 
      Suicidio. 
  Entre los Programas Federales que proveen mayores 
      aportaciones se incluyen: "Emergency Shelter Grant", "Child Care and 
      Development Block Grant", "Child Welfare Services States Grants" y "Social 
      Security Disability Insurance". Los fondos federales permitirán sufragar 
      en su totalidad los gastos relacionados con el Programa de Determinación 
      de Incapacidad del Seguro Social, así como el financiamiento parcial de 
      los procesos de licenciamiento a lugares para el cuido de niños y personas 
      de edad avanzada. 
 
  
      RESUMEN 
      DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA  
      
      
        
        
          | Presupuesto 
            Consolidado (en miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
             |  
        
          | Servicio Directo |  
        
          | Programa |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
          Gasto | 
          Gasto | 
          Asig. | 
          Recom. |  
        
          | Licenciamiento de Lugares para el 
            Cuido de Niños y Personas de Edad Avanzada | 
          2,428 | 
          1,555 | 
          1,927 | 
          2,002 |  
        
          | Determinación de Elegibilidad para 
            Servicios de Incapacidad del Seguro Social | 
          10,715 | 
          13,000 | 
          10,800 | 
          10,800 |  
        
          | Subtotal, Gastos de Funcionamiento, 
            Servicio Directo | 
          13,143 | 
          14,555 | 
          12,727 | 
          12,802 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You 
            Go) | 
          Gasto | 
          Gasto | 
          Asig. | 
          Recom. |  
        
          | Licenciamiento de Lugares para el 
            Cuido de Niños y Personas de Edad Avanzada | 
          0 | 
          0 | 
          1,490 | 
          1,625 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As 
            You Go), Servicio Directo | 
          0 | 
          0 | 
          1,490 | 
          1,625 |  
        
          |   |  
        
          | Total, Servicio Directo | 
          13,143 | 
          14,555 | 
          14,217 | 
          14,427 |  
        
          |   |  
        
          | Servicio de Apoyo |  
        
          | Programa |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
          Gasto | 
          Gasto | 
          Asig. | 
          Recom. |  
        
          | Dirección y Administración 
            General | 
          32,034 | 
          20,613 | 
          28,594 | 
          25,281 |  
        
          | Subtotal, Gastos de Funcionamiento, 
            Servicio de Apoyo | 
          32,034 | 
          20,613 | 
          28,594 | 
          25,281 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You 
            Go) | 
          Gasto | 
          Gasto | 
          Asig. | 
          Recom. |  
        
          | Dirección y Administración 
            General | 
          0 | 
          0 | 
          12,059 | 
          12,964 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As 
            You Go), Servicio de Apoyo | 
          0 | 
          0 | 
          12,059 | 
          12,964 |  
        
          |   |  
        
          | Subsidios, Incentivos y 
            Donativos | 
          Gasto | 
          Gasto | 
          Asig. | 
          Recom. |  
        
          | Dirección y Administración 
            General | 
          3,886 | 
          6,206 | 
          4,590 | 
          4,657 |  
        
          | Subtotal, Subsidios, Incentivos y 
            Donativos, Servicio de Apoyo | 
          3,886 | 
          6,206 | 
          4,590 | 
          4,657 |  
        
          |   |  
        
          | Total, Servicio de Apoyo | 
          35,920 | 
          26,819 | 
          45,243 | 
          42,902 |  
        
          |   |  
        
          | Total, Programa | 
          49,063 | 
          41,374 | 
          59,460 | 
          57,329 |  
        
          |   |  
        
          | Origen de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          19,874 | 
          20,673 | 
          27,288 | 
          25,618 |  
        
          | Asignaciones Especiales | 
          7,118 | 
          69 | 
          877 | 
          810 |  
        
          | Fondos Federales | 
          11,528 | 
          14,036 | 
          11,612 | 
          11,655 |  
        
          | Otros Ingresos | 
          6,657 | 
          390 | 
          1,544 | 
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          45,177 | 
          35,168 | 
          41,321 | 
          38,083 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You 
            Go) | 
            |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          0 | 
          0 | 
          13,374 | 
          14,589 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As 
            You Go) | 
          0 | 
          0 | 
          13,374 | 
          14,589 |  
        
          |   |  
        
          | Subsidios, Incentivos y 
            Donativos | 
            |  
        
          | Asignaciones Especiales | 
          335 | 
          929 | 
          1,267 | 
          1,334 |  
        
          | Fondos Federales | 
          3,551 | 
          5,277 | 
          3,323 | 
          3,323 |  
        
          | Subtotal, Subsidios, Incentivos y 
            Donativos | 
          3,886 | 
          6,206 | 
          4,590 | 
          4,657 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You 
            Go) | 
            |  
        
          | Otros Ingresos | 
          0 | 
          0 | 
          175 | 
          0 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As 
            You Go) | 
          0 | 
          0 | 
          175 | 
          0 |  
        
          | Total, Origen de Recursos | 
          49,063 | 
          41,374 | 
          59,460 | 
          57,329 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento de la RC 
            del Fondo General | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          19,438 | 
          15,881 | 
          13,576 | 
          14,623 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
          27 | 
          4,254 | 
          9,754 | 
          8,816 |  
        
          | Servicios Comprados | 
          369 | 
          434 | 
          604 | 
          1,903 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
          40 | 
          23 | 
          38 | 
          51 |  
        
          | Otros Gastos Operacionales | 
          0 | 
          0 | 
          1,282 | 
          120 |  
        
          | Asignaciones Englobadas | 
          0 | 
          50 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Pago de Deuda de Años 
            Anteriores | 
          0 | 
          31 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Compra de Equipo | 
          0 | 
          0 | 
          0 | 
          100 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
          0 | 
          0 | 
          0 | 
          5 |  
        
          | Reserva Presupuestaria | 
          0 | 
          0 | 
          2,034 | 
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de Funcionamiento 
            de la RC del Fondo General | 
          19,874 | 
          20,673 | 
          27,288 | 
          25,618 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You Go) 
            de la RC del Fondo General | 
            |  
        
          | Pay As You Go | 
          0 | 
          0 | 
          13,374 | 
          14,589 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As 
            You Go) de la RC del Fondo General | 
          0 | 
          0 | 
          13,374 | 
          14,589 |  
        
          |   |  
        
          | Total de la RC del Fondo General | 
          19,874 | 
          20,673 | 
          40,662 | 
          40,207 |  
        
          |   |  
        
          |   |  
        
          | Gastos de Funcionamiento de la AE 
            del Fondo General | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          232 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
          4,254 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Servicios Comprados | 
          156 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Servicios Profesionales | 
          1,389 | 
          68 | 
          627 | 
          660 |  
        
          | Otros Gastos Operacionales | 
          32 | 
          1 | 
          142 | 
          150 |  
        
          | Asignaciones Englobadas | 
          1,048 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
          7 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Reserva Presupuestaria | 
          0 | 
          0 | 
          108 | 
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de Funcionamiento 
            de la AE del Fondo General | 
          7,118 | 
          69 | 
          877 | 
          810 |  
        
          |   |  
        
          | Subsidios, Incentivos y Donativos 
            de la AE del Fondo General | 
            |  
        
          | Aportaciones a Entidades No 
            Gubernamentales | 
          335 | 
          929 | 
          1,267 | 
          1,334 |  
        
          | Subtotal, Subsidios, Incentivos y 
            Donativos de la AE del Fondo General | 
          335 | 
          929 | 
          1,267 | 
          1,334 |  
        
          |   |  
        
          | Total de la AE del Fondo General | 
          7,453 | 
          998 | 
          2,144 | 
          2,144 |  
        
          |   |  
        
          | Total del Fondo General | 
          27,327 | 
          21,671 | 
          42,806 | 
          42,351 |  
        
          |   |  
        
          |   |  
        
          | Gastos de Funcionamiento de otros 
            recursos | 
            |  
        
         
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          5,998 | 
          4,585 | 
          4,852 | 
          3,896 |  
        
         
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
          470 | 
          130 | 
          647 | 
          102 |  
        
         
          | Servicios Comprados | 
          2,569 | 
          1,183 | 
          1,720 | 
          1,720 |  
        
         
          | Donativos, Subsidios y 
            Distribuciones | 
          25 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
         
          | Gastos de Transportación | 
          252 | 
          510 | 
          178 | 
          178 |  
        
         
          | Servicios Profesionales | 
          4,680 | 
          6,027 | 
          4,615 | 
          4,615 |  
        
         
          | Otros Gastos Operacionales | 
          1,450 | 
          1,303 | 
          536 | 
          536 |  
        
         
          | Asignaciones Englobadas | 
          1,319 | 
          591 | 
          576 | 
          576 |  
        
         
          | Pago de Deuda de Años 
            Anteriores | 
          200 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
         
          | Compra de Equipo | 
          147 | 
          40 | 
          6 | 
          6 |  
        
         
          | Materiales y Suministros | 
          667 | 
          45 | 
          14 | 
          14 |  
        
         
          | Anuncios y Pautas en 
Medios | 
          408 | 
          12 | 
          12 | 
          12 |  
        
          | Subtotal, Gastos de Funcionamiento 
            de otros recursos | 
          18,185 | 
          14,426 | 
          13,156 | 
          11,655 |  
        
          |   |  
        
          | Subsidios, Incentivos y Donativos 
            de otros recursos | 
            |  
        
         
          | Aportaciones a Entidades No 
            Gubernamentales | 
          3,551 | 
          5,277 | 
          3,323 | 
          3,323 |  
        
          | Subtotal, Subsidios, Incentivos y 
            Donativos de otros recursos | 
          3,551 | 
          5,277 | 
          3,323 | 
          3,323 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You Go) 
            de otros recursos | 
            |  
        
         
          | Pay As You Go | 
          0 | 
          0 | 
          175 | 
          0 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As 
            You Go) de otros recursos | 
          0 | 
          0 | 
          175 | 
          0 |  
        
          | Total, Concepto | 
          49,063 | 
          41,374 | 
          59,460 | 
          57,329 |   
      PROGRAMAS DE 
      SERVICIO DIRECTO  
      Licenciamiento de Lugares para 
      el Cuido de Niños y Personas de Edad Avanzada 
       Descripción del 
      Programa 
       Evalúa, expide 
      licencias y supervisa los establecimientos en Puerto Rico que se dedican 
      al cuidado de niños(as) y personas de edad avanzada, a tono con las leyes 
      y reglamentos aplicables. Además, se licencian y supervisan personas 
      naturales o jurídicas, que se dediquen a colocar menores en las 
      dependencias, organizaciones e instituciones, a fin de ser 
      adoptados(as).
  
      Clientela  
      Operadores de 
      establecimientos de cuido de niños (as) y personas de edad avanzada. 
       
      
       
       
        
        
          | Datos 
            Estadísticos | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Establecimientos licenciados (menores y ancianos) | 
          3,150 | 
          3,150 | 
          3,150 |  
        
          | Matrícula | 
          41,500 | 
          41,500 | 
          41,500 |   
      
        
      Desglose de Presupuesto 
       
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Fondos Federales | 
          525 | 
          225 | 
          163 | 
          206 |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          1,903 | 
          1,330 | 
          1,764 | 
          1,796 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          2,428 | 
          1,555 | 
          1,927 | 
          2,002 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You 
            Go) | 
            |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          0 | 
          0 | 
          1,490 | 
          1,625 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As 
            You Go) | 
          0 | 
          0 | 
          1,490 | 
          1,625 |  
        
          | Total, Origen de Recursos | 
          2,428 | 
          1,555 | 
          3,417 | 
          3,627 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          2,303 | 
          1,464 | 
          1,824 | 
          1,893 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
          27 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Servicios Comprados | 
          58 | 
          68 | 
          65 | 
          68 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
          40 | 
          23 | 
          38 | 
          41 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          2,428 | 
          1,555 | 
          1,927 | 
          2,002 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You 
            Go) | 
            |  
        
          | Pay As You Go | 
          0 | 
          0 | 
          1,490 | 
          1,625 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As 
            You Go) | 
          0 | 
          0 | 
          1,490 | 
          1,625 |  
        
          | Total, Concepto | 
          2,428 | 
          1,555 | 
          3,417 | 
          3,627 |  
        
          |   |   
      Determinación 
      de Elegibilidad para Servicios de Incapacidad del Seguro Social 
 
      Descripción del 
      Programa 
       Documenta, evalúa y 
      adjudica toda reclamación de incapacidad que se haga a la Administración 
      del Seguro Social por trabajadores asegurados, sus viudas(os) entre los 50 
      y 59 años de edad y los dependientes incapacitados de 18 años en adelante. 
      Facilita los procedimientos de obtención de información y orienta a los 
      reclamantes, sus familiares y sus representantes legales.
  
      Clientela  
      Población asegurada 
      con una condición física y mental que les incapacita para realizar tareas 
      remunerativas en un ambiente laboral habitual y sus 
      dependientes.
  
      
       
       
        
        
          | Datos 
            Estadísticos | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Clientela atendida | 
          18,286 | 
          28,000 | 
          28,000 |   
      
  
      
      Desglose de Presupuesto 
       
      
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Fondos Federales | 
          10,715 | 
          13,000 | 
          10,800 | 
          10,800 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          10,715 | 
          13,000 | 
          10,800 | 
          10,800 |  
        
          | Total, Origen de Recursos | 
          10,715 | 
          13,000 | 
          10,800 | 
          10,800 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          4,043 | 
          4,200 | 
          3,579 | 
          3,579 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
          118 | 
          130 | 
          102 | 
          102 |  
        
          | Servicios Comprados | 
          1,105 | 
          1,180 | 
          1,717 | 
          1,717 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
          121 | 
          500 | 
          168 | 
          168 |  
        
          | Servicios Profesionales | 
          4,252 | 
          5,075 | 
          4,146 | 
          4,146 |  
        
          | Otros Gastos Operacionales | 
          646 | 
          1,300 | 
          533 | 
          533 |  
        
          | Asignaciones Englobadas | 
          390 | 
          550 | 
          550 | 
          550 |  
        
          | Compra de Equipo | 
          4 | 
          30 | 
          5 | 
          5 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
          36 | 
          35 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          10,715 | 
          13,000 | 
          10,800 | 
          10,800 |  
        
          | Total, Concepto | 
          10,715 | 
          13,000 | 
          10,800 | 
          10,800 |  
        
          |   |   
      PROGRAMA DE 
      SERVICIO DE APOYO 
      Dirección y Administración 
      General 
       Descripción del 
      Programa 
       Desarrolla, integra y 
      coordina la política pública, normas y reglamentación del área de familia 
      a ser implantada a nivel intra e interagencial y a través de las 
      organizaciones comunitarias y de base de fe. Además, formula los planes y 
      programas, prepara e integra el presupuesto de todo el Departamento. 
      Finalmente, evalúa la efectividad y eficiencia de las operaciones. 
       
      Clientela  
      Componentes 
      organizacionales del Secretariado del Departamento de la Familia, así como 
      las familias y la comunidad en general.  
      
       
        
        
        
          | Datos 
            Estadísticos | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Número de oficinas locales y centros integrados | 
          108 | 
          97 | 
          97 |   
      
        Desglose 
      de Presupuesto 
      
      
       
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Asignaciones Especiales | 
          7,118 | 
          69 | 
          877 | 
          810 |  
        
          | Fondos Federales | 
          288 | 
          811 | 
          649 | 
          649 |  
        
          | Otros Ingresos | 
          6,657 | 
          390 | 
          1,544 | 
          0 |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          17,971 | 
          19,343 | 
          25,524 | 
          23,822 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          32,034 | 
          20,613 | 
          28,594 | 
          25,281 |  
        
          |   |  
        
          | Subsidios, Incentivos y 
            Donativos | 
            |  
        
          | Asignaciones Especiales | 
          335 | 
          929 | 
          1,267 | 
          1,334 |  
        
          | Fondos Federales | 
          3,551 | 
          5,277 | 
          3,323 | 
          3,323 |  
        
          | Subtotal, Subsidios, Incentivos y 
            Donativos | 
          3,886 | 
          6,206 | 
          4,590 | 
          4,657 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You 
            Go) | 
            |  
        
          | Otros Ingresos | 
          0 | 
          0 | 
          175 | 
          0 |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          0 | 
          0 | 
          11,884 | 
          12,964 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As 
            You Go) | 
          0 | 
          0 | 
          12,059 | 
          12,964 |  
        
          | Total, Origen de Recursos | 
          35,920 | 
          26,819 | 
          45,243 | 
          42,902 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          19,322 | 
          14,802 | 
          13,025 | 
          13,047 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
          4,606 | 
          4,254 | 
          10,299 | 
          8,816 |  
        
          | Servicios Comprados | 
          1,931 | 
          369 | 
          542 | 
          1,838 |  
        
          | Donativos, Subsidios y 
            Distribuciones | 
          25 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
          131 | 
          10 | 
          10 | 
          20 |  
        
          | Servicios Profesionales | 
          1,817 | 
          1,020 | 
          1,096 | 
          1,129 |  
        
          | Otros Gastos Operacionales | 
          836 | 
          4 | 
          1,427 | 
          273 |  
        
          | Asignaciones Englobadas | 
          1,977 | 
          91 | 
          26 | 
          26 |  
        
          | Pago de Deuda de Años 
            Anteriores | 
          200 | 
          31 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Compra de Equipo | 
          143 | 
          10 | 
          1 | 
          101 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
          638 | 
          10 | 
          14 | 
          19 |  
        
          | Anuncios y Pautas en 
Medios | 
          408 | 
          12 | 
          12 | 
          12 |  
        
          | Reserva Presupuestaria | 
          0 | 
          0 | 
          2,142 | 
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          32,034 | 
          20,613 | 
          28,594 | 
          25,281 |  
        
          |   |  
        
          | Subsidios, Incentivos y 
            Donativos | 
            |  
        
          | Aportaciones a Entidades No 
            Gubernamentales | 
          3,886 | 
          6,206 | 
          4,590 | 
          4,657 |  
        
          | Subtotal, Subsidios, Incentivos y 
            Donativos | 
          3,886 | 
          6,206 | 
          4,590 | 
          4,657 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You 
            Go) | 
            |  
        
          | Pay As You Go | 
          0 | 
          0 | 
          12,059 | 
          12,964 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As 
            You Go) | 
          0 | 
          0 | 
          12,059 | 
          12,964 |  
        
          | Total, Concepto | 
          35,920 | 
          26,819 | 
          45,243 | 
          42,902 |  
        
          |   |   
       |