BASE
LEGAL
La
Ley
Núm. 171 de 30 de junio de 1968, según
enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de la Familia",
crea un departamento ejecutivo de Gobierno que se conocerá como el
Secretariado de la Familia. Conforme al Plan
de Reorganización Núm. 1 de 28 de julio de 1995, según
enmendado, se denomina y reorganiza la Agencia como Departamento de la
Familia y se le adscriben los siguientes componentes programáticos y
operativos: Secretariado, Administración de Familias y Niños,
Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, Administración
para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez y Administración para el
Sustento de Menores. El Departamento es el organismo de la Rama Ejecutiva
responsable de desarrollar e implantar la política pública y la visión
gerencial para el beneficio y el bienestar de las familias y sus miembros,
así como de la comunidad en que se desenvuelven.
MISIÓN
Promover,
apoyar y prestar los servicios necesarios dirigidos a respaldar los
esfuerzos de individuos, familias y comunidades para que aporten a su
propio desarrollo y se integren a la sociedad en igualdad de condiciones
participativas, sociales y de justicia.
RECURSOS
HUMANOS
Puestos Ocupados y
Propuestos |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Sept./16 |
Sept./17 |
Sept./18 |
Feb./19 |
Proy. |
|
Cantidad total de puestos |
597 |
526 |
474 |
460 |
460 |
PRESUPUESTO
RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2019-2020
El
Presupuesto Recomendado permitirá lograr la Misión de la agencia,
incluyendo mantener una nómina para el 100% de los empleados públicos. El
mismo armoniza con el Plan Fiscal presentado por el Gobierno de Puerto
Rico ante la Junta de Supervisión y Administración Financiera, incluyendo
el pago de las pensiones ("PayGo"). El Presupuesto está basado en la
metodología de Presupuesto Base Cero (PBC). Además, este año fiscal
iniciamos la identificación de los presupuestos de las agencias con las
reformas de estructuras y de enfoques de política pública denominado
"Policy Based Budget" (PBB). Esto con el fin de vincular los planes y
enfoques, con su efecto sustantivo en lograr alcanzar metas, con
transparencia en el rendimiento de los recursos.
El Presupuesto
Recomendado permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales
cónsono con la aplicación de la política pública. Además, incluye
Asignaciones Especiales para los siguientes proyectos: Proyecto Redes de
Apoyo Familiar y Convivencia Comunitaria; Consejo Especial para atender la
desigualdad social en PR; Programa de Ama de Llaves; gastos de
funcionamiento del Centro Geriátrico San Rafael Inc., de Arecibo; sufragar
gastos de funcionamiento de la Cruz Roja Americana, Capítulo de PR y
sufragar gastos relacionados a la Comisión para la Prevención del
Suicidio.
Entre los Programas Federales que proveen mayores
aportaciones se incluyen: "Emergency Shelter Grant", "Child Care and
Development Block Grant", "Child Welfare Services States Grants" y "Social
Security Disability Insurance". Los fondos federales permitirán sufragar
en su totalidad los gastos relacionados con el Programa de Determinación
de Incapacidad del Seguro Social, así como el financiamiento parcial de
los procesos de licenciamiento a lugares para el cuido de niños y personas
de edad avanzada.
RESUMEN
DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Servicio Directo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Licenciamiento de Lugares para el
Cuido de Niños y Personas de Edad Avanzada |
2,428 |
1,555 |
1,927 |
2,002 |
Determinación de Elegibilidad para
Servicios de Incapacidad del Seguro Social |
10,715 |
13,000 |
10,800 |
10,800 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento,
Servicio Directo |
13,143 |
14,555 |
12,727 |
12,802 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Licenciamiento de Lugares para el
Cuido de Niños y Personas de Edad Avanzada |
0 |
0 |
1,490 |
1,625 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go), Servicio Directo |
0 |
0 |
1,490 |
1,625 |
|
Total, Servicio Directo |
13,143 |
14,555 |
14,217 |
14,427 |
|
Servicio de Apoyo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Dirección y Administración
General |
32,034 |
20,613 |
28,594 |
25,281 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento,
Servicio de Apoyo |
32,034 |
20,613 |
28,594 |
25,281 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Dirección y Administración
General |
0 |
0 |
12,059 |
12,964 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go), Servicio de Apoyo |
0 |
0 |
12,059 |
12,964 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Dirección y Administración
General |
3,886 |
6,206 |
4,590 |
4,657 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos, Servicio de Apoyo |
3,886 |
6,206 |
4,590 |
4,657 |
|
Total, Servicio de Apoyo |
35,920 |
26,819 |
45,243 |
42,902 |
|
Total, Programa |
49,063 |
41,374 |
59,460 |
57,329 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
19,874 |
20,673 |
27,288 |
25,618 |
Asignaciones Especiales |
7,118 |
69 |
877 |
810 |
Fondos Federales |
11,528 |
14,036 |
11,612 |
11,655 |
Otros Ingresos |
6,657 |
390 |
1,544 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
45,177 |
35,168 |
41,321 |
38,083 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
0 |
0 |
13,374 |
14,589 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
13,374 |
14,589 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Asignaciones Especiales |
335 |
929 |
1,267 |
1,334 |
Fondos Federales |
3,551 |
5,277 |
3,323 |
3,323 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
3,886 |
6,206 |
4,590 |
4,657 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Otros Ingresos |
0 |
0 |
175 |
0 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
175 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
49,063 |
41,374 |
59,460 |
57,329 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento de la RC
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
19,438 |
15,881 |
13,576 |
14,623 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
27 |
4,254 |
9,754 |
8,816 |
Servicios Comprados |
369 |
434 |
604 |
1,903 |
Gastos de Transportación |
40 |
23 |
38 |
51 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
0 |
1,282 |
120 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
50 |
0 |
0 |
Pago de Deuda de Años
Anteriores |
0 |
31 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
0 |
0 |
0 |
100 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
0 |
5 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
2,034 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento
de la RC del Fondo General |
19,874 |
20,673 |
27,288 |
25,618 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You Go)
de la RC del Fondo General |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
13,374 |
14,589 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) de la RC del Fondo General |
0 |
0 |
13,374 |
14,589 |
|
Total de la RC del Fondo General |
19,874 |
20,673 |
40,662 |
40,207 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de la AE
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
232 |
0 |
0 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
4,254 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
156 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Profesionales |
1,389 |
68 |
627 |
660 |
Otros Gastos Operacionales |
32 |
1 |
142 |
150 |
Asignaciones Englobadas |
1,048 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
7 |
0 |
0 |
0 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
108 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento
de la AE del Fondo General |
7,118 |
69 |
877 |
810 |
|
Subsidios, Incentivos y Donativos
de la AE del Fondo General |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
335 |
929 |
1,267 |
1,334 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos de la AE del Fondo General |
335 |
929 |
1,267 |
1,334 |
|
Total de la AE del Fondo General |
7,453 |
998 |
2,144 |
2,144 |
|
Total del Fondo General |
27,327 |
21,671 |
42,806 |
42,351 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de otros
recursos |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
5,998 |
4,585 |
4,852 |
3,896 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
470 |
130 |
647 |
102 |
Servicios Comprados |
2,569 |
1,183 |
1,720 |
1,720 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
25 |
0 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
252 |
510 |
178 |
178 |
Servicios Profesionales |
4,680 |
6,027 |
4,615 |
4,615 |
Otros Gastos Operacionales |
1,450 |
1,303 |
536 |
536 |
Asignaciones Englobadas |
1,319 |
591 |
576 |
576 |
Pago de Deuda de Años
Anteriores |
200 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
147 |
40 |
6 |
6 |
Materiales y Suministros |
667 |
45 |
14 |
14 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
408 |
12 |
12 |
12 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento
de otros recursos |
18,185 |
14,426 |
13,156 |
11,655 |
|
Subsidios, Incentivos y Donativos
de otros recursos |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
3,551 |
5,277 |
3,323 |
3,323 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos de otros recursos |
3,551 |
5,277 |
3,323 |
3,323 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You Go)
de otros recursos |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
175 |
0 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) de otros recursos |
0 |
0 |
175 |
0 |
Total, Concepto |
49,063 |
41,374 |
59,460 |
57,329 |
PROGRAMAS DE
SERVICIO DIRECTO
Licenciamiento de Lugares para
el Cuido de Niños y Personas de Edad Avanzada
Descripción del
Programa
Evalúa, expide
licencias y supervisa los establecimientos en Puerto Rico que se dedican
al cuidado de niños(as) y personas de edad avanzada, a tono con las leyes
y reglamentos aplicables. Además, se licencian y supervisan personas
naturales o jurídicas, que se dediquen a colocar menores en las
dependencias, organizaciones e instituciones, a fin de ser
adoptados(as).
Clientela
Operadores de
establecimientos de cuido de niños (as) y personas de edad avanzada.
Datos
Estadísticos |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Establecimientos licenciados (menores y ancianos) |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
Matrícula |
41,500 |
41,500 |
41,500 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Fondos Federales |
525 |
225 |
163 |
206 |
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
1,903 |
1,330 |
1,764 |
1,796 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
2,428 |
1,555 |
1,927 |
2,002 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
0 |
0 |
1,490 |
1,625 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
1,490 |
1,625 |
Total, Origen de Recursos |
2,428 |
1,555 |
3,417 |
3,627 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
2,303 |
1,464 |
1,824 |
1,893 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
27 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
58 |
68 |
65 |
68 |
Gastos de Transportación |
40 |
23 |
38 |
41 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
2,428 |
1,555 |
1,927 |
2,002 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
1,490 |
1,625 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
1,490 |
1,625 |
Total, Concepto |
2,428 |
1,555 |
3,417 |
3,627 |
|
Determinación
de Elegibilidad para Servicios de Incapacidad del Seguro Social
Descripción del
Programa
Documenta, evalúa y
adjudica toda reclamación de incapacidad que se haga a la Administración
del Seguro Social por trabajadores asegurados, sus viudas(os) entre los 50
y 59 años de edad y los dependientes incapacitados de 18 años en adelante.
Facilita los procedimientos de obtención de información y orienta a los
reclamantes, sus familiares y sus representantes legales.
Clientela
Población asegurada
con una condición física y mental que les incapacita para realizar tareas
remunerativas en un ambiente laboral habitual y sus
dependientes.
Datos
Estadísticos |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Clientela atendida |
18,286 |
28,000 |
28,000 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Fondos Federales |
10,715 |
13,000 |
10,800 |
10,800 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
10,715 |
13,000 |
10,800 |
10,800 |
Total, Origen de Recursos |
10,715 |
13,000 |
10,800 |
10,800 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
4,043 |
4,200 |
3,579 |
3,579 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
118 |
130 |
102 |
102 |
Servicios Comprados |
1,105 |
1,180 |
1,717 |
1,717 |
Gastos de Transportación |
121 |
500 |
168 |
168 |
Servicios Profesionales |
4,252 |
5,075 |
4,146 |
4,146 |
Otros Gastos Operacionales |
646 |
1,300 |
533 |
533 |
Asignaciones Englobadas |
390 |
550 |
550 |
550 |
Compra de Equipo |
4 |
30 |
5 |
5 |
Materiales y Suministros |
36 |
35 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
10,715 |
13,000 |
10,800 |
10,800 |
Total, Concepto |
10,715 |
13,000 |
10,800 |
10,800 |
|
PROGRAMA DE
SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración
General
Descripción del
Programa
Desarrolla, integra y
coordina la política pública, normas y reglamentación del área de familia
a ser implantada a nivel intra e interagencial y a través de las
organizaciones comunitarias y de base de fe. Además, formula los planes y
programas, prepara e integra el presupuesto de todo el Departamento.
Finalmente, evalúa la efectividad y eficiencia de las operaciones.
Clientela
Componentes
organizacionales del Secretariado del Departamento de la Familia, así como
las familias y la comunidad en general.
Datos
Estadísticos |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Número de oficinas locales y centros integrados |
108 |
97 |
97 |
Desglose
de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
7,118 |
69 |
877 |
810 |
Fondos Federales |
288 |
811 |
649 |
649 |
Otros Ingresos |
6,657 |
390 |
1,544 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
17,971 |
19,343 |
25,524 |
23,822 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
32,034 |
20,613 |
28,594 |
25,281 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Asignaciones Especiales |
335 |
929 |
1,267 |
1,334 |
Fondos Federales |
3,551 |
5,277 |
3,323 |
3,323 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
3,886 |
6,206 |
4,590 |
4,657 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Otros Ingresos |
0 |
0 |
175 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
0 |
0 |
11,884 |
12,964 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
12,059 |
12,964 |
Total, Origen de Recursos |
35,920 |
26,819 |
45,243 |
42,902 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
19,322 |
14,802 |
13,025 |
13,047 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
4,606 |
4,254 |
10,299 |
8,816 |
Servicios Comprados |
1,931 |
369 |
542 |
1,838 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
25 |
0 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
131 |
10 |
10 |
20 |
Servicios Profesionales |
1,817 |
1,020 |
1,096 |
1,129 |
Otros Gastos Operacionales |
836 |
4 |
1,427 |
273 |
Asignaciones Englobadas |
1,977 |
91 |
26 |
26 |
Pago de Deuda de Años
Anteriores |
200 |
31 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
143 |
10 |
1 |
101 |
Materiales y Suministros |
638 |
10 |
14 |
19 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
408 |
12 |
12 |
12 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
2,142 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
32,034 |
20,613 |
28,594 |
25,281 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
3,886 |
6,206 |
4,590 |
4,657 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
3,886 |
6,206 |
4,590 |
4,657 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
12,059 |
12,964 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
12,059 |
12,964 |
Total, Concepto |
35,920 |
26,819 |
45,243 |
42,902 |
|
|